第一部分:部门概况
第二部分:崇左市公安局2025年部门预算情况说明
第三部分:崇左市公安局2025年部门预算报表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分:名词解释
一、主要职责
(一)打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理,为社会、人民群众提供求助便民服务;
(二)依法侦破各类刑事案件,查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫;
(三)依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理;
(四)依法开展国籍、出境入境管理工作;
(五)组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作,巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会职责
二、机构设置情况
(一)部门内设机构
局本级内设办公室、政治部、机关党委、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、刑事侦查支队、宣传科、法制支队、等共计31个职能科室。
(二)部门所属单位
本局所属一个二层机构:互联网信息安全中心,事业单位性质,其主要职责是维护本地网络空间的安全,保护关键信息基础设施,预防、检测和应对网络犯罪,提升网络安全防护能力。
第二部分:崇左市公安局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入14362.45万元,总支出14362.45万元。总收入较上年减少862.98万元,下降5.67%,主要原因是根据财政局部门预算编制要求,2025年不将上级转移支付资金列入部门项目预算,因此对比上年度收入降幅较大。总支出较上年减少862.98万元,下降5.67%,主要原因是根据财政局部门预算编制要求,2025年不将上级转移支付资金列入部门项目预算,因此对比上年度收入降幅较大。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入14362.45万元,较上年减少862.98万元,下降5.67%,主要原因是根据财政局部门预算编制要求,2025年不将上级转移支付资金列入部门项目预算,因此对比上年度收入降幅较大。部门收入主要包括:一般公共预算拨款14349.01万元,占总收入99.91%,政府性基金预算拨款13.44万元,占总收入0.09%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出14362.45万元,较上年减少862.98万元,下降5.67%,主要原因是根据财政局部门预算编制要求,2025年不将上级转移支付资金列入部门项目预算,因此对比上年度收入降幅较大。部门支出主要包括:公共安全类支出12033.64万元,社会保障和就业支出1416.06万元,卫生健康支出378.83万元,住房保障支出511.48万元,其他支出13.44万元。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:
(1)公共安全支出12033.64万元,占支出总预算83.79%,比上年减少628.11万元,下降4.96%,主要原因是:根据财政局部门预算编制要求,2025年不将上级转移支付资金列入部门项目预算,因此对比上年度收入降幅较大。
(2)社会保障和就业支出1416.06万元,占支出总预算9.86%,比上年减少158.71万元,下降10.08%,主要原因是:一是机关事业单位基本养老保险缴费基数降低,整体养老保险预算经费下降;二是2024年度在编人员有15人退休,养老保险经费减少。
(3)卫生健康支出387.83万元,占支出总预算2.70%,比上年减少55.04万元,下降12.43%,主要原因是:2024年度在编人员有15人退休,医疗保险经费减少。
(4)住房保障支出511.48万元,占支出总预算3.56%,比上年增加1.72万元,增长0.34%,主要原因是:2024年度在编人数增加7人,住房公积金经费增加。
(5)一般公共服务支出0.00万元,占支出总预算0.00%,比上年减少24.00万元,下降100.00%,主要原因是:本年度我局不安排一般公共服务支出功能科目预算。
(6)其他支出13.44万元,占支出总预算0.09%,比上年增加13.44万元,增长100%,主要原因是:2024年环广西自行车赛经费13.44万元(功能科目:用于体育事业的彩票公益金支出)结转到本年度。
(7)城乡社区支出0.00万元,占支出总预算0.00%,比上年减少0.28万元,下降100.00%,主要原因是:本年度我局不安排城乡社区支出功能科目预算。
(8)国防支出0.00万元,占支出总预算0.00%,比上年减少12.00万元,下降100.00%,主要原因是:本年度我局不安排国防支出功能科目预算。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算10572.04万元,占支出预算73.61%,比上年减少103.96万元,下降0.97%。其中:
(1)工资福利支出8992.20万元,占基本支出总预算85.06%,
比上年减少142.22万元,减少1.56%,主要原因是:一是机关事业单位基本养老保险缴费基数降低,整体养老保险预算经费下降;二是2024年度在编人员有15人退休,养老保险经费减少。
(2)对个人和家庭的补助343.29万元,占基本支出总预算3.25%,
比上年增长61.42万元,增长21.79%,主要原因是:新增在编人员和退休人员,因此医疗费补助和退休费支出较上年增长。
(3)商品和服务支出1236.56万元,占基本支出总预算11.70%,
比上年减少23.14万元,减少1.84%,主要原因是:我部门落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护费。
2.项目支出预算。
项目支出预算3790.41万元,占支出预算26.39%,比上年减少759.02万元,下降16.68%。其中:
(1)商品和服务支出2462.85万元,占项目支出总预算64.98%,
比上年减少173.61万元,减少6.58%,主要原因是:我部门落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护费。
(2)资本性支出256.28万元,占项目支出总预算6.76%,
比上年减少721.10万元,减少73.78%,主要原因是:我部门落实过紧日子要求,压减资本性支出经费。
(3)工资福利支出800.40万元,占项目支出总预算21.12%,
比上年增长128.67万元,增长19.16%,主要原因是:在职民警人数比上年增加8人,工资福利支出相应增加。
(4)对个人和家庭的补助270.88万元,占项目支出总预算7.15%,
比上年增长7.02万元,增长2.66%,主要原因是:市拘留所、戒毒所在押人员人数预计增加,给养费相应增加。
我部门政府性基金预算支出共13.44万元,较上年增加13.16万元,增长4700.00%,主要原因是2024年环广西自行车赛经费13.44万元(功能科目:用于体育事业的彩票公益金支出)结转到本年度。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是预算与上年持平。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算147.20万元,同口径较2024年度预算数147.20万元,增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是厉行节约过紧日子,预算与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排139.20万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是厉行节约过紧日子,预算与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排139.20万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是厉行节约过紧日子,预算与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排8.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是厉行节约过紧日子,预算与上年持平。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关(事业单位)运行经费预算主要包括:办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,维护费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费,福利费,公务运车费,其他交通费,其他商品费,我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算1236.56万元,较上年减少23.14万元,下降1.84%,主要原因是:我部门落实过紧日子要求,压减公务用车运行支出。机关运行经费主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额73.9万元。其中:货物类采购41.61万元、工程类采购0万元、服务类采购32.29万元。主要用于:采购复印纸、公务用车保险费、警务应用平台服务等支出
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆57辆,其中,一般执法执勤用车57辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目26个,预算资金2831.06万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
崇左市公安局采购“固定资产更换置换项目”,预算资金41.61万元,2025年度绩效目标为:开展2025年度我局固定资产的更换置换,实现提高办公办案效率、服务公安工作大局的目标。设1条数量指标:购置设备数量≥100台;设1条质量指标:设备质量合格率 =100%;设1条时效指标:固定资产更换置换费用支付时间≤3个月;设1条成本指标:固定资产更换置换经费 ≤416100元;设1条社会效益指标:保证各职能部门正常运转 ,定性“可持续正常运转”;设1条满意度指标:使用人员满意度≥90%。
第三部分:崇左市公安局2025年部门预算报表
部门收支总体情况表
单位名称:崇左市公安局 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
13403.10 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
2、本级 |
13403.10 |
三、国防支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
12033.64 |
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
1416.06 |
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
387.83 |
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
511.48 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
13.44 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
13403.10 |
本年支出合计 |
14362.45 |
上年结转结余 |
959.35 |
结转下年支出 |
0.00 |
收入总计 |
14362.45 |
支出总计 |
14362.45 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表
单位名称:崇左市公安局 |
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
025 |
崇左市公安局 |
14362.45 |
13403.10 |
13403.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
959.35 |
945.91 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:崇左市公安局 |
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
合计 |
14362.45 |
10572.04 |
3790.41 |
0 |
|
025 |
崇左市公安局 |
14362.45 |
10572.04 |
3790.41 |
0 |
2040201 |
|
行政运行 |
8336.56 |
8059.12 |
277.44 |
0 |
2040202 |
|
一般行政管理事务 |
3035.26 |
2.34 |
3032.92 |
0 |
2040220 |
|
执法办案 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0 |
2040221 |
|
特别业务 |
409.01 |
0.00 |
409.01 |
0 |
2040250 |
|
事业运行 |
204.81 |
195.21 |
9.60 |
0 |
2080501 |
|
行政单位离退休 |
334.31 |
334.31 |
0.00 |
0 |
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
684.52 |
684.52 |
0.00 |
0 |
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
341.64 |
341.64 |
0.00 |
0 |
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
54.81 |
54.81 |
0.00 |
0 |
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0 |
2101101 |
|
行政单位医疗 |
196.45 |
196.45 |
0.00 |
0 |
2101102 |
|
事业单位医疗 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0 |
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
184.17 |
184.17 |
0.00 |
0 |
2210201 |
|
住房公积金 |
511.48 |
511.48 |
0.00 |
0 |
2296003 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
13.44 |
0.00 |
13.44 |
0 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
单位名称:崇左市公安局 |
单位:万元 | |||
|
收 |
入 |
支 |
出 |
项目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 | |
一、一般公共预算拨款 |
13403.10 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | |
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
2、本级 |
13403.10 |
三、国防支出 |
0.00 | |
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
12033.64 | |
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
1416.06 | |
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
387.83 | |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
十九、住房保障支出 |
511.48 | |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |
|
|
二十三、其他支出 |
13.44 | |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | |
本年收入合计 |
13403.10 |
本年支出合计 |
14362.45 | |
上年结转结余 |
959.35 |
结转下年支出 |
0.00 | |
收入总计 |
14362.45 |
支出总计 |
14362.45 | |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:崇左市公安局 |
单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
025 |
崇左市公安局 |
14349.01 |
10572.05 |
9303.09 |
1268.96 |
3776.97 |
0 | |
2040201 |
|
行政运行 |
8336.56 |
8059.12 |
6850.01 |
1209.11 |
277.44 |
0 | |
2040202 |
|
一般行政管理事务 |
3035.26 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
3032.92 |
0 | |
2040220 |
|
执法办案 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.00 |
0 | |
2040221 |
|
特别业务 |
409.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
409.01 |
0 | |
2040250 |
|
事业运行 |
204.81 |
195.21 |
167.76 |
27.45 |
9.60 |
0 | |
2080501 |
|
行政单位离退休 |
334.31 |
334.31 |
301.91 |
32.40 |
0.00 |
0 | |
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
684.52 |
684.52 |
684.52 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
341.64 |
341.64 |
341.64 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
54.81 |
54.81 |
54.81 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2101101 |
|
行政单位医疗 |
196.45 |
196.45 |
196.45 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2101102 |
|
事业单位医疗 |
7.21 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
184.17 |
184.17 |
184.17 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2210201 |
|
住房公积金 |
511.48 |
511.48 |
511.48 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
单位名称:崇左市公安局 |
单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
10572.05 |
9303.09 |
1268.96 |
301 |
工资福利支出 |
8992.20 |
8992.20 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1534.80 |
1534.80 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1550.33 |
1550.33 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
1160.96 |
1160.96 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
96.34 |
96.34 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
684.52 |
684.52 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
341.64 |
341.64 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
203.66 |
203.66 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
184.17 |
184.17 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
54.74 |
54.74 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
511.48 |
511.48 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2669.56 |
2669.56 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1236.56 |
0.00 |
1236.56 |
30201 |
办公费 |
166.69 |
0.00 |
166.69 |
30202 |
印刷费 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
30205 |
水费 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
30206 |
电费 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
30207 |
邮电费 |
58.50 |
0.00 |
58.50 |
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
30211 |
差旅费 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
30213 |
维修(护)费 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
30214 |
租赁费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
30215 |
会议费 |
9.48 |
0.00 |
9.48 |
30216 |
培训费 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
30227 |
委托业务费 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
30228 |
工会经费 |
63.64 |
0.00 |
63.64 |
30229 |
福利费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
139.20 |
0.00 |
139.20 |
30239 |
其他交通费用 |
333.72 |
0.00 |
333.72 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
199.73 |
0.00 |
199.73 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
343.29 |
310.89 |
32.40 |
30301 |
离休费 |
18.58 |
18.58 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
252.70 |
220.30 |
32.40 |
30305 |
生活补助 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
63.02 |
63.02 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称:崇左市公安局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | ||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | ||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |
025001 |
崇左市公安局 |
169.48 |
147.20 |
0.00 |
139.20 |
139.20 |
0.00 |
8.00 |
9.48 |
12.80 |
12.80 |
0.00 | |
025008 |
崇左市公安局互联网信息安全中心 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
|
|
|
|
| ||||||||
表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:崇左市公安局 |
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:崇左市公安局 |
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
|
2025年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:崇左市公安局 |
单位:万元 | |||
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
025 |
崇左市公安局 |
互联网租赁费 |
9.00 |
由市公安局科信科集中管理全局的电线及网络专线,负责日常的运维,达到资源共享、节约开支目的,保障工作网线线路畅通。 |
025 |
崇左市公安局 |
网安协助办案办公费 |
0.60 |
足额保障网安中心协助办案差旅费及办公费 |
025 |
崇左市公安局 |
出入境证件工本经费 |
244.64 |
开展上缴出入境证件工本费工作,实现出入境证件业务持续提升的目标。 |
025 |
崇左市公安局 |
痕迹、枪弹实验室现场勘验器材 |
8.00 |
开展公安刑事勘验工作,实现科技赋能公安工作的目标。 |
025 |
崇左市公安局 |
公安网政保视频指挥调度系统 |
4.90 |
完善视频指挥调度系统,有序提升单位内部办公设备信息化程度。 |
025 |
崇左市公安局 |
后勤服务费 |
230.00 |
开展向社会购买后勤服务工作,实现优质高效的后勤服务公安工作的目标。 |
025 |
崇左市公安局 |
民警值勤岗位津贴 |
277.44 |
开展发放民警值勤津贴工作,实现保持民警战斗力的目标。 |
025 |
崇左市公安局 |
民警及职工法定工作日外加班补贴 |
522.96 |
开展按月发放民警职工加班费工作,实现警力饱满战斗力的目标 |
025 |
崇左市公安局 |
公安打击违法犯罪办案经费 |
5.00 |
开展打击违法犯罪工作,实现崇左社会安全稳定的目标。 |
025 |
崇左市公安局 |
110指挥中心及毒品检查站能源供给费 |
242.98 |
保证指挥中心大楼及附属楼、毒品检查站电力畅通。 |
025 |
崇左市公安局 |
辅警服装经费 |
51.84 |
开展采购辅警警服工作,实现保障辅警有统一的服装进行执法执勤行动的目标。 |
025 |
崇左市公安局 |
DNA实验室技术辅助经费 |
42.25 |
开展委托第三方专业技术力量进行DNA工作,实现协助推进公安工作、提供公安工作效率的目标。 |
025 |
崇左市公安局 |
审计咨询服务费 |
15.00 |
开展委托第三方专业技术力量进行审计咨询工作,实现助推公安工作效率的目标。 |
025 |
崇左市公安局 |
科技信息化运行维护经费 |
65.10 |
委托第三方专业技术力量,协助推进公安工作,提供公安工作效率。 |
025 |
崇左市公安局 |
固定资产更换置换项目 |
41.61 |
开展2025年度我局固定资产的更换置换,实现提高办公办案效率、服务公安工作大局的目标。 |
025 |
崇左市公安局 |
训练学校教育训练经费 |
38.90 |
开展人民警察培训工作,实现学员能力得到全面提升,提升崇左警校的品质口碑。 |
025 |
崇左市公安局 |
刑事办案破案专项经费 |
47.00 |
利用理化耗材推进案件的侦破进度,提高办案的准确率和及时性。 |
025 |
崇左市公安局 |
物业及保安服务费 |
99.98 |
委托物业保安公司,协助巡防局大院安保,保持公安局大院环境干净卫生。 |
025 |
崇左市公安局 |
网络租赁费 |
20.00 |
开展公安网络租赁业务工作,实现助力公安科技信息化提升的目标。 |
025 |
崇左市公安局 |
警务工作站执勤辅警统一配餐经费 |
229.95 |
开展巡逻辅警配餐工作,实现巡逻工作的正常进行。 |
025 |
崇左市公安局 |
公安禁毒、反恐、维稳等业务宣传专项经费 |
49.20 |
完成公安禁毒、反恐、维稳等业务宣传工作,实现警务依法公开、宣传正能量的目标。 |
025 |
崇左市公安局 |
个人立功授奖经费 |
39.30 |
完成评定个人立功授奖工作,实现激励先进、鼓舞士气的目标。 |
025 |
崇左市公安局 |
功模休养经费 |
6.40 |
开展优秀警察功模年度休养工作,实现警察集体荣誉感的目标。 |
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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